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工作职责
1、对集团各部门及集团各子分公司年度财务预算、财务决算进行审计;
2、根据公司的战略目标,对公司经营管理进行风险识别,根据风险识别的结果,制定内部审计计划及执行程序;
3、执行内部审计计划,包括评价运营的效率和效果、财产的安全性、财务报告的准确性、是否满足合法合规要求,出具内部审计报告;
4、对拟投资项目进行可行性研究、尽职调查、估值及回报分析,撰写相关报告;
5、根据上级要求完成公司安排的其他工作。
专业要求
财务管理,会计学,审计学
任职要求
1、财会相关本科以上学历;
2、至少3年以上内部审计或会计师事务所工作经验,熟悉企业风险管理、内部控制体系及相关业务流程的审计;
3、具有较强的沟通协调能力和独立分析、判断能力,能独立开展工作,并有领导才能及团体队合作精神;
4、有CPA证书者优先。